预算和审计委员会
发布日期:2007年02月05日
职责定位:
是集团董事会领导下负责预算和审计的专业委员会。
职责范围:
1、研究企业相关财务、会计、税收政策,监督财务运营状况,监督审核年度预算方案的实施,审查企业的内控制度并提出建议,审核企业的财务信息及其披露,对企业内部稽核部门的工作程序和工作效果进行评价和监督;
2、审核企业年度经营计划、财务预算与决算方案、利润分配方案、弥补亏损和涉及股东权益事项的处置方案,并向董事会提交审查报告和建议草案;
3、负责企业内、外部审计工作的沟通与监督,聘请和更换外部审计机构,对审计机构的审计报告所揭示的问题和整改方案进行评估并实施监督;
4、其它董事会授权事项。
是集团董事会领导下负责预算和审计的专业委员会。
职责范围:
1、研究企业相关财务、会计、税收政策,监督财务运营状况,监督审核年度预算方案的实施,审查企业的内控制度并提出建议,审核企业的财务信息及其披露,对企业内部稽核部门的工作程序和工作效果进行评价和监督;
2、审核企业年度经营计划、财务预算与决算方案、利润分配方案、弥补亏损和涉及股东权益事项的处置方案,并向董事会提交审查报告和建议草案;
3、负责企业内、外部审计工作的沟通与监督,聘请和更换外部审计机构,对审计机构的审计报告所揭示的问题和整改方案进行评估并实施监督;
4、其它董事会授权事项。
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